六安市人民政府政务服务中心2017年部门决算情况
六安市人民政府政务服务中心2017年部门决算
2018年8月
目 录
第一部分 六安市人民政府政务服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 六安市人民政府政务服务中心2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 六安市人民政府政务服务中心2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 六安市人民政府政务服务中心概况
一、部门职责
根据《中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅关于市县政府职能转变和机构改革的意见》(皖办发〔2014〕26号)和六安市机构编制委员会《关于印发〈六安市人民政府职能转变和机构改革方案实施意见〉的通知》(六编〔2015〕2号)文件精神,市人民政府政务服务中心主要职责是:
1、在工委、管委的领导下,对市审批办证中心进行日常管理,指导、协调和督查县(区)政务服务工作。
2、在市政务公开领导组领导下,承担市政务公开办公室日常工作,指导县区和市直部门政务公开工作。组织政务公开年度考核表彰、整改督促工作。
3、具体组织实施政务公开、办事公开业务培训和示范点创建活动。负责与权力清单和责任清单建设有关的政务公开、政府权力运行流程优化工作。
4、负责对政府各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务。
5、负责进驻窗口工作人员日常考核和管理培训。
6、对经本级政府同意确需由部门单独设立的办事大厅进行指导和监督。
7、负责统一受理窗口建设,协调和监督集中受理的政务服务事项。
8、负责政务服务信息化建设。负责市级政府权力网上运行平台、政务公开服务平台的使用和维护。
9、承办市委、市政府、市政务公开领导组交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看,六安市人民政府政务服务中心2017年度部门决算包括中心本级决算,与预算持平。纳入六安市人民政府政务服务中心2017年度部门决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
六安市人民政府政务服务中心本级 |
|
第二部分 六安市人民政府政务服务中心2017年部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
公开01表 |
|||||
部门:六安市人民政府政务服务中心 单位:万元 |
|||||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
813.20 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
666.54 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
11.26 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
27.73 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
4.47 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
13.71 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
824.46 |
本年支出合计 |
58 |
712.45 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
311.71 |
其中:提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
其中:项目支出结转和结余 |
27 |
311.17 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
423.72 |
|
29 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
63 |
416.11 |
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
1,136.18 |
总计 |
65 |
1,136.18 |
收入决算表 |
||||||||||
公开02表 |
||||||||||
部门:六安市人民政府政务服务中心 单位:万元 |
||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入 合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
合计 |
824.46 |
813.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.26 |
201 |
一般公共服务支出 |
778.55 |
767.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.26 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
719.55 |
708.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.26 |
||
2010301 |
行政运行 |
208.78 |
208.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010302 |
一般行政管理事务 |
510.78 |
499.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.26 |
||
20104 |
发展与改革事务 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20106 |
财政事务 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010602 |
一般行政管理事务 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20133 |
宣传事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013399 |
其他宣传事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
27.73 |
27.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
27.73 |
27.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
27.73 |
27.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
扶贫 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他扶贫支出 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
13.71 |
13.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
13.71 |
13.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
13.71 |
13.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表 |
|||||||||
公开03表 |
|||||||||
部门:六安市人民政府政务服务中心 单位:万元 |
|||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营 支出 |
对附属单位补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
712.45 |
247.62 |
464.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
666.54 |
201.71 |
464.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
615.54 |
201.71 |
413.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
201.71 |
201.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010302 |
一般行政管理事务 |
413.83 |
0.00 |
413.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20104 |
发展与改革事务 |
36.54 |
0.00 |
36.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
36.54 |
0.00 |
36.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20106 |
财政事务 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010602 |
一般行政管理事务 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20133 |
宣传事务 |
5.47 |
0.00 |
5.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013399 |
其他宣传事务支出 |
5.47 |
0.00 |
5.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
27.73 |
27.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
27.73 |
27.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
27.73 |
27.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
扶贫 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他扶贫支出 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
13.71 |
13.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
13.71 |
13.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
13.71 |
13.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
公开04表 |
|||||||
部门:六安市人民政府政务服务中心 单位:万元 |
|||||||
收 入 |
支 出 |
||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
813.20 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
655.28 |
655.28 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
27.73 |
27.73 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
13.71 |
13.71 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
813.20 |
本年支出合计 |
55 |
701.19 |
701.19 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
311.71 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
423.72 |
423.72 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
311.71 |
|
57 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
总计 |
29 |
1,124.92 |
总计 |
60 |
1,124.92 |
1,124.92 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
公开05表 |
||||||||||||||||
部门:六安市人民政府政务服务中心 单位:万元 |
||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
合计 |
311.71 |
0.54 |
311.17 |
813.20 |
254.68 |
558.52 |
701.19 |
247.62 |
453.58 |
423.72 |
7.61 |
416.11 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
311.71 |
0.54 |
311.17 |
767.29 |
208.78 |
558.52 |
655.28 |
201.71 |
453.58 |
423.72 |
7.61 |
416.11 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
311.71 |
0.54 |
311.17 |
708.29 |
208.78 |
499.52 |
604.28 |
201.71 |
402.57 |
415.73 |
7.61 |
408.12 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
0.54 |
0.54 |
0.00 |
208.78 |
208.78 |
0.00 |
201.71 |
201.71 |
0.00 |
7.61 |
7.61 |
0.00 |
0.00 |
||
2010302 |
一般行政管理事务 |
311.17 |
0.00 |
311.17 |
499.52 |
0.00 |
499.52 |
402.57 |
0.00 |
402.57 |
408.12 |
0.00 |
408.12 |
0.00 |
||
20104 |
发展与改革事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
36.54 |
0.00 |
36.54 |
3.46 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
||
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
36.54 |
0.00 |
36.54 |
3.46 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
||
20106 |
财政事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010602 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20133 |
宣传事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
5.47 |
0.00 |
5.47 |
4.53 |
0.00 |
4.53 |
0.00 |
||
2013399 |
其他宣传事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
5.47 |
0.00 |
5.47 |
4.53 |
0.00 |
4.53 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.73 |
27.73 |
0.00 |
27.73 |
27.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.73 |
27.73 |
0.00 |
27.73 |
27.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.73 |
27.73 |
0.00 |
27.73 |
27.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
扶贫 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.71 |
13.71 |
0.00 |
13.71 |
13.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.71 |
13.71 |
0.00 |
13.71 |
13.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.71 |
13.71 |
0.00 |
13.71 |
13.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
公开06表 |
||||||||
部门:六安市人民政府政务服务中心 单位:万元 |
||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
170.72 |
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
47.54 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
69.56 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
44.47 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
9.16 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
76.89 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
42.32 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
17.70 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30311 |
住房公积金 |
16.87 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
247.62 |
公用经费合计 |
0.00 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
公开07表 |
||||||||||||||||
部门:六安市人民政府政务服务中心 单位:万元 |
||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
注:六安市人民政府政务服务中心没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。 |
第三部分 六安市人民政府政务服务中2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1136.18万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计1136.18万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加103.65万元,增长10.04%,主要原因:一是单位人员增加;二是项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计824.46万元,其中:财政拨款收入813.20万元,占98.63%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入11.26万元,占1.37%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计712.45万元,其中:基本支出247.62万元,占34.76%;项目支出464.83万元,占65.24%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计1124.92万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1124.92万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加132.98万元,增长13.41%,主要原因:一是单位人员增加;二是项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入813.20万元,占本年收入的71.57%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加171.54万元,增长26.73%。主要原因是项目经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出701.19万元,占本年支出的61.71%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加20.42万元,增长3.00%。主要原因项目经费增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出701.19万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出655.28万元,占93.45%;社会保障和就业(类)支出27.73万元,占3.95%;农林水(类)支出4.47万元,占0.64%;住房保障(类)支出13.71万元,占1.96%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为679.64万元,支出决算为701.19万元,完成年初预算的103.17%。决算数大于预算数的主要原因: 一是单位人员经费增加;二是项目经费增加。其中:基本支出247.62万元,占35.31%;项目支出453.58万元,占64.69%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为144.26万元,支出决算为201.71万元,完成年初预算的139.82%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加增资以及各种政府性奖励。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为512.87万元,支出决算为402.57万元,完成年初预算的78.49%,决算数小于预算数的主要原因是使用年初结转和结余资金、项目质保金未支付。
3.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为36.54万元,完成年初预算的3654%,决算数大于预算数的主要原因是增加驻广州招商组工作经费以及本单位招商引资工作经费。
4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为9万元,完成年初预算的900%,决算数大于预算数的主要原因是增加大厅国地税窗口工作人员的窗口补贴。
5.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为5.47万元,完成年初预算的547%,决算数大于预算数的主要原因是增加争创全国文明城市创建经费奖励。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为14.07万元,支出决算为27.73万元,完成年初预算的197.09%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。
7.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项),年初预算为0万元,支出决算为4.47万元,完成年初预算的447%,决算数大于预算数的主要原因是是扶贫工作实际需要。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项),年初预算为8.44万元,支出决算为13.71万元,完成年初预算的162.44%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出247.62万元,其中人员经费247.62万元,主要包括:基本工资、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金;公用经费0万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
六安市人民政府政务服务中心2017年没有政府性基金收入和支出。2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年度,六安市人民政府政务服务中心机关运行经费支出76.89万元,比2016年增加18.98万元,增长32.79%,主要原因是单位人员增加使得保障单位运行的货物和服务支出增加。
(二)政府采购支出情况。
2017年度,六安市人民政府政务服务中心政府采购支出总额55万元,其中:政府采购货物支出45万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额55万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日,六安市人民政府政务服务中心共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。
(四)关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,六安市人民政府政务服务中心对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共2个项目,涉及资金482.87万元,占项目预算总额的94.15%。评价结果显示,能够按照绩效管理的要求,对资金使用进行严格管理,达到了预期目标。
六安市人民政府政务服务中心组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,能够按照绩效管理的要求,对资金使用进行严格管理,达到了预期目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六安市人民政府政务服务中心2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
合 计 |
1.94 |
1.94 |
因公出国(境)费 |
0 |
0 |
公务接待费 |
1.94 |
1.94 |
公务用车购置及运行费 |
0 |
0 |
其中:公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
公务用车购置 |
0 |
0 |
二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
六安市人民政府政务服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.94万元,支出决算为1.94万元,完成预算的100%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
六安市人民政府政务服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.94万元,占100%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,与2016年度决算相比,没有变化。2017年六安市人民政府政务服务中心因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。
2.公务接待费支出1.94万元, 与2016年度决算相比,减少1.8万元,下降48.13%,下降的原因是接待县区、外市政务服务中心调研考察学习次数减少,招商引资接待减少。2017年六安市人民政府政务服务中心国内公务接待共27批次,186人次(其中,外事接待0批次0人次)。主要是用于接待单位和人员主要是省、县区政务服务中心、外地政务服务中心、单位选派扶贫村、外地客商等。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236号)相关规定。
3.公务用车购置及运行费支出0万元,与2016年度决算相比,减少0.34万元,下降100%,下降的原因是是公务用车改革后,中心车辆全部交由公车平台统一调配。2017年没有安排公务用车购置费,也没有安排公务用车运行维护费。2017年底,六安市人民政府政务服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
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